Dokument 3:9 (2010–2011) / Offentliggjort Undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren
Det er vesentlige svakheter i Forsvarets interne kontroll. Dette er alvorlig sett i lys av at Forsvaret har en betydelig anskaffelsesvirksomhet og forvalter store mengder materiell. De påviste svakhetene skaper risiko for at misligheter ikke forebygges og avdekkes.
Funn
Forsvarsdepartementet og Forsvaret har etablert et godt formelt rammeverk
for å sikre tilstrekkelig intern kontroll og forebygging av misligheter.
Undersøkelsen har allikevel identifisert følgende svakheter ved implementeringen:
- svakheter ved risikostyring og mangelfull kvalitet på arbeidet med intern kontroll lokalt ved avdelinger i Forsvaret
- svakheter ved intern kontroll og brudd på regelverk og rutiner innen anskaffelser og materiellforvaltning
- mangelfull kjennskap til arbeidet med holdninger, etikk og ledelse